1、在財務管理——客戶預收款和供應商預付款
2、新增供應商預付款,選擇供應商,錄入預付款金額,保存。
在采購付款單中,可以選擇預付款單據進行抵扣。正常采購訂單單據收款是正數,預付款是負數,抵扣后就是應付款
3、預付款用來抵扣正常訂單的款項時,點一下上方的預付款抵扣,使其抵扣后的實付金額為0或者正數。實付金額為負數,表明是收款,與邏輯不符,會提示本次付款金額不一致。(最新版生產ERP可以不做這個操作,進銷存類軟件需要手動點一下預付款抵扣/預收款抵扣)
客戶預收款以及預收款抵扣正常訂單貨款操作同理。